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润扬大桥召开党委审计领导小组会议 


为全面总结2024年公司审计工作开展情况,研究部署下一阶段工作重点,12月17日下午,公司召开党委审计领导小组会议,党委审计领导小组全体成员参加会议,会议由纪委书记章薛娅主持。

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会上,汇报了公司内控评价及风险评估工作情况对发现的内控缺陷以及潜在风险点提出了改进建议及措施同时,会议审议通过了2024年度审计工作总结及2025年度审计工作计划充分肯定了2024年度审计工作在风险防控、合规管理、维护财经纪律、推进问题整改、促进廉政建设等方面发挥的积极作用,明确了2025年度审计工作的重点方向、具体任务和预期目标,为进一步提升审计工作质效、推动公司高质量发展指明了方向。

党委书记、董事长朱彦就如何持续做好内部审计工作提出点要求。一是重视审计监督。要充分发挥审计在提升工作质量、完善公司治理方面的积极作用,紧扣国企深化改革任务抓好审计紧盯重点领域、重点人员、重点项目和重点资金,集中力量审深、审透认真开展自我审视与评估,持续优化工作流程,提升工作效率。是做好“后半篇文章”。要建立健全完备的审计整改体系,形成问题整改、反馈、督查、问责的闭环管理,认真抓好审计结果运用,积极探索创新审计整改成效评估机制,坚持既治标又治本,做到以审促建、以改促管。是推动形成合力。要加强与纪检、人力、法务等部门的沟通协调,建立健全信息通报、线索运用和结果反馈机制,并将审计结果纳入年度考核范围,着力强化贯通协同,不断形成监督合力。是加强自身建设。审计人员要不断提高综合素质,系统学习审计、财务、合规管理等方面的理论知识,综合运用以审代训等实践锻炼,全面提升履职能力,以高质量审计监督推动公司高质量发展。

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