润扬大桥召开党委审计领导小组会议
为全面总结2024年公司审计工作开展情况,研究部署下一阶段工作重点,12月17日下午,公司召开党委审计领导小组会议,党委审计领导小组全体成员参加会议,会议由纪委书记章薛娅主持。
会上,汇报了公司内控评价及风险评估工作情况,对发现的内控缺陷以及潜在风险点提出了改进建议及措施。同时,会议审议通过了2024年度审计工作总结及2025年度审计工作计划,充分肯定了2024年度审计工作在风险防控、合规管理、维护财经纪律、推进问题整改、促进廉政建设等方面发挥的积极作用,明确了2025年度审计工作的重点方向、具体任务和预期目标,为进一步提升审计工作质效、推动公司高质量发展指明了方向。
党委书记、董事长朱彦就如何持续做好内部审计工作提出四点要求。一是重视审计监督。要充分发挥审计在提升工作质量、完善公司治理方面的积极作用,紧扣国企深化改革任务抓好审计,紧盯重点领域、重点人员、重点项目和重点资金,集中力量审深、审透,认真开展自我审视与评估,持续优化工作流程,提升工作效率。二是做好“后半篇文章”。要建立健全完备的审计整改体系,形成问题整改、反馈、督查、问责的闭环管理,认真抓好审计结果运用,积极探索创新审计整改成效评估机制,坚持既治标又治本,做到以审促建、以改促管。三是推动形成合力。要加强与纪检、人力、法务等部门的沟通协调,建立健全信息通报、线索运用和结果反馈机制,并将审计结果纳入年度考核范围,着力强化贯通协同,不断形成监督合力。四是加强自身建设。审计人员要不断提高综合素质,系统学习审计、财务、合规管理等方面的理论知识,综合运用以审代训等实践锻炼,全面提升履职能力,以高质量审计监督推动公司高质量发展。